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昆明2017年支出总计1094.7亿元,收支平衡

作者:管理员 来源: 日期:2018-2-4 10:14:30 人气:13 评论:0 标签:
      昆明2017年支出总计1094.7亿元,收支平衡
 
  提交市十四届人大三次会议审议的《关于昆明市2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案的报告(书面)》显示,去年,昆明市教育支出118.2亿元,增长8.3%;18.6万名寄宿生享受到生活费补助,33.9万名农村学生享受到营养膳食补助,免除88.9万名中小学生学杂费。
2017年
  A  总盘
  一般公共预算收入
  560.9亿元
  2017年,全市一般公共预算收入560.9亿元,完成年初预算的100.8%,同口径增长8.2%。加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、债务转贷收入等533.8亿元,收入总计1094.7亿元。
  一般公共预算支出775.9亿元,完成年初预算的112.6%,增长12.7%。加债务还本支出、上解支出、调出资金、年终结余、安排预算稳定调节资金等318.8亿元,支出总计1094.7亿元。收支平衡。
  全市社保基金预算收入341.8亿元,完成年初预算的129.0%,增长46.6%。加上级补助收入和下级上解收入等29.4亿元,收入总计371.2亿元。全市社保基金预算支出完成289.2亿元,完成年初预算的118.8%,增长53.1%。加补助下级支出和上解上级支出等29.4亿元,支出总计318.6亿元。收支相抵,当年结余52.6亿元;加上年滚存结余268.3亿元,年末滚存结余320.9亿元。
  滇中新区本级一般公共预算收入完成45.6亿元,同口径增长62.7%;支出完成50.3亿元,增长18.9%。
  B  钱花哪了
  城乡社区支出增长82.1%
  报告显示,去年全年税收收入完成411.0亿元,同口径增长12.4%,占一般公共预算收入的比例为73.3%,较上年提高2.1个百分点;非税收收入完成149.9亿元,占一般公共预算收入的比例为26.7%,较上年下降2.1个百分点。全市民生支出比重达75%,比上年提高2.4个百分点。主要支出流向为:
  脱贫攻坚
  累计投入113.8亿元
  其中市本级投入
  56.8亿元
  农林水
  支出完成61.6亿元
  其中市本级
  9.7亿元
  教育
  支出118.2亿元
  增长8.3%
  其中市本级12.5亿元
  文化体育与传媒
  支出7.4亿元
  增长13.7%
  其中市本级2.3亿元
  公共卫生服务
  医疗卫生与计划生育
  支出56.8亿元
  增长21.1%
  其中市本级25.3亿元
  社会保障
  社会保障和就业支出84.6亿元
  增长4.7%
  其中市本级20.2亿元
  社会治理
  公共安全支出57.4亿元
  增长3.8%
  其中市本级20.7亿元
  环保投入
  节能环保支出36.3亿元,增长62.4%,其中市本级17.3亿元
  城乡建设投入
  城乡社区支出139.5亿元,增长82.1%
  其中市本级19.8亿元
  改善营商环境
  政务环境
  和信用环境建设
  投入1821万元
  创新驱动
  科技支出16.9亿元
  增长11.4%
  其中市本级5.6亿元
  产业发展
  市本级投入
  14.9亿元
  加快“188”产业发展
  城乡建设投入增幅位列各项支出之首。报告明确,城乡社区支出的139.5亿元,主要用于推进交通基础设施网络建设,支持城乡规划、道路照明、新增城市绿地、公共排水设施运行维护、城市综合管廊和海绵城市建设;并利用世行贷款8800万美元,支持轨道交通等基础设施建设。
2018年
  总盘
  社保基金预期年末
  滚存结余358.3亿元
  报告称,全市一般公共预算收入预期591.7亿元,增长5.5%;一般公共预算支出729.0亿元,较上年年初预算数增长5.8%。
  全市一般预算平衡情况是:收入591.7亿元,加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入等425.9亿元,收入总计1017.6亿元;支出729亿元,加债务还本支出、上解支出等288.6亿元,支出总计1017.6亿元。收支平衡。
  全市社保基金预算预期总收入325.3亿元,总支出287.9亿元。收支相抵,当年结余37.4亿元,加上年滚存结余320.9亿元,年末滚存结余358.3亿元。
  滇中新区本级一般公共预算收入预期11.6亿元,下降74.5%;支出安排10.4亿元,下降79.4%。政府性基金收入安排23.5亿元,增长79.9%;支出安排23.5亿元,下降6.2%。
  钱怎么花
  医疗卫生和计生支出
  26.7亿元
  报告明确,2018年地方财政预算编制,要以立足当前经济发展形势,按照实事求是、积极稳妥、培养税基、注重质量为原则,确定收入预算;要以统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效为原则,安排支出预算。重点支列项目包括:
  
  统筹安排脱贫攻坚项目支出23.5亿元
  安排农林水支出10亿元
  安排教育、文体传媒支出15.6亿元
  安排医疗卫生和计生支出26.7亿元
  安排社会保障和就业支出21.3亿元
  统筹安排环保、城市管理等支出24.2亿元
  安排科技支出5.9亿元
  统筹安排产业发展项目支出16.1亿元
  安排综合交通重点项目支出25亿元
  安排公共安全支出21亿元
  安排一般公共服务支出16.6亿元
  报告对于重点安排的市本级预算支列的评述为:聚焦增强人民幸福感,优化做好财政民生兜底保障;强化精准扶贫和污染防治投入;支持产业发展和创新驱动,促进城乡融合、优化发展环境,增强发展后
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